2018年学校内部审计工作将在校党委、行政和上级主管部门的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻把握新时代高等教育新特点、新使命、新部署、新要求,坚持围绕中心、服务大局,更好地发挥内部审计的“免疫系统”作用,为学校全面推进高质量发展、区域性高职名校建设提供坚强保障。
一、工作目标
全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以教育部、省教育厅关于审计工作系列文件要求为抓手,紧紧围绕学校中心工作,以落实学校发展战略规划为出发点,以加快推进学校治理体系和治理能力现代化为落脚点,提高审计站位,创新审计理念,突出审计重点,改进审计方式,完善审计机制,推进审计全覆盖,实现“五个着力”,即着力推动重大政策落地生根、着力促进体制机制完善、着力提升重大资金使用效益、着力健全权力约束机制、着力解决一批历史遗留问题,不断提高审计服务学校事业发展的质量和水平。
二、工作思路
内部审计工作坚持“三个面向”,即面向学校党委从严治党要求,开展规范型审计;面向学校深化内部治理结构改革部署,开展治理型审计;面向基层单位规范管理需要,开展服务型审计。同时,重视审计工作规范化建设,强化分类管理,突出重点业务,使有限的审计资源发挥最大的审计效益。
三、2018年内部审计工作重点
(一)开展经济责任审计
做好第二届党代会后中层干部转岗、到届、离退中层干部的经济责任审计工作。定期召开审计工作联席会议,研讨审计计划,通报审计结果,推动审计整改。积极优化审计方式,突出审计重点,简化审计流程,提高审计效果。加强对经济责任履行典型性、普遍性、倾向性问题的总结研究。
(二)开展预算管理审计
对学校关注、教职工关心和收支规模大的重点项目经费开展预算管理审计,重点对预算依据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性、预算执行真实性和效益性进行审计监督,促进提高预算管理水平、预算执行效率和资金使用效益。
(三)开展建设工程全过程跟踪审计
开展重大建设项目全过程跟踪审计,强化对项目立项、设计、招标、施工、付款、竣工等重点环节的审计监督,加强对工程项目各阶段工程造价审计监督力度,探索建立跟踪审计考核与评价指标体系。
按照学校要求,做好项目竣工财务决算工作。由审计处牵头,基建与资产管理处、计划财务处等部门配合,共同协商开展图书馆、公共实训中心、新建10号宿舍楼等工程项目的竣工财务决算工作,最终完成结转固定资产工作。
(四)适时开展专项审计调查
根据上级要求和学校管理需求,适时开展各类专项审计,利用审计反映制约发展、阻碍改革的措施规定,揭示内部管理存在的风险漏洞,及时研究解决,推动改进完善。
(五)加强理论学习
深入学习宣传贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,锐意进取、真抓实干,扎实做好各方面工作,更好发挥审计在学校内部治理结构和健全权力约束机制中的重要作用。进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”。提高政治站位、创新审计理念、理清工作思路、突出审计重点,把审计监督的着力点聚焦到促进解决发展不平衡不充分的问题上来,聚焦到促进提升内涵发展质量和效益上来,聚焦到促进满足师生日益增长的美好生活需要上来,加大对师生最关心最直接最现实的利益问题和经济活动最密切问题的审计监督力度。
(六)加强队伍建设
切实加强审计人员队伍建设。坚持从严管理,加大审计人员教育培养、培训力度,提升审计人员队伍素质、能力与水平,着力增强审计人员队伍适应新时代中国特色社会主义发展新要求的能力,努力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质审计人员队伍。