为切实做好审计整改工作,8月3日,学校召开审计工作联席会议,会议由纪委书记吴海燕主持,副校长丁继安,组织、人事、财务、基建与资产管理、监察、审计等部门负责人参加会议。
会议通报此次书记院长经济责任审计的进展情况,传达和学习了审计组开具的44份审计取证单相关内容,商议提出了结合学校实际的初步整改意见和任务分解。
会议要求,各相关职能部门要高度重视此次书记院长经济责任审计发现的问题,要深刻理解审计整改对学校发展的重要意义。各相关职能部门要认真对待审计取证单指出的问题和有待说明的事项,要根据学校的统一部署,对照相关审计取证事项,进行认真且必要的说明,并尽快着手整改工作。
会议明确提出下一步开展内控管理的三点建议:一是加快建立与大数据时代相匹配的资产管理、财务管理等信息化管理系统;二是进一步提升预算管理水平,强化预算的严肃性;三是进一步完善内控管理机制,建立既互相联系又互相制衡的组织网络系统,更大程度发挥内控的监督服务作用。