1月31日上午,学校召开内部审计工作联席会议。校长胡世明主持会议,副校长丁继安,纪委书记吴海燕,组织部、人事处、计财处、基建产业处、审计处等部门负责人参加了会议。
会议学习了《浙江省教育厅办公室关于省属高校预算执行与决算审计结果的通报》文件精神,强调对照文件精神,进行自查,要高度重视共性问题,并积极采取措施督促整改落实。会议还通报了2014年度学校内部审计工作开展情况以及2013年院长经济责任审计存在问题审计整改落实情况。会议认为审计部门在人员少、工作任务重的情况下,圆满完成了审计工作任务,在促进学校发展、提升管理效率、节约办学资金、保障廉政和安全方面发挥了重要作用。
最后,胡校长对会议作了总结发言,他充分肯定我校去年审计工作的成绩,并对今后的审计工作提出了新的要求。他指出,要继续贯彻落实中央“八项规定”等有关政策,严格控制“三公经费”支出,定期进行公务支出公款消费专项审计;要加大内管干部经济责任审计力度,将审计监督关口前移,实行审计全覆盖,更好发挥审计成果;要高度重视基建工程、零星修缮工程审计工作,定期开展工程项目审计及科研经费专项审计。