6月18日,学校召开审计工作领导小组会议,会议通报了审计处部门独立以来审计工作开展情况,讨论研究了我校内部审计工作面临的主要问题,讨论了相关审计规程,商议产生了五位兼职审计员,并对下一阶段工作作出了部署。校长胡世明、副校长丁继安出席会议并讲话,纪委书记吴海燕主持会议。纪检监察、组织、审计、人事、财务、产业等部门负责人参加会议。
胡世明校长要求审计工作领导小组各成员单位共同努力,密切配合,紧紧围绕学校中心工作,在加强党风廉政建设、健全领导干部监督管理体制及增强领导干部履行经济责任能力等方面发挥重要作用。
会议明确,一、从今年开始,参照《浙江省高校党政主要领导干部经济责任审计操作规程(试行)》和《关于开展市直单位内部管理领导人员任期经济责任审计工作的通知》文件精神,逐步推行中层领导干部经济责任审计和离任审计。二、依据我校《国有资产管理办法》的规定,推进国有资产管理科学化,下半年将进行国有资产全面清查,要求各分院(部门)与基建产业处做好资产对接和自查工作。三、继续围绕服务学校中心工作的大局,拓展内部审计的广度和深度,坚持全面审计,突出重点。四、通过建立健全审计操作规程和评价体系,推动学校科学发展、效能治校。